湖北省荊州中學(xué)
2022年預(yù)算公開
目 錄
一、部門(單位)主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、單位主要職責(zé)
學(xué)校主要承擔(dān)高中階段教育教學(xué)任務(wù),學(xué)制三年,為高等學(xué)校輸送優(yōu)秀學(xué)生,為地方經(jīng)濟和社會發(fā)展培養(yǎng)合格人才。完成上級交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
湖北省荊州中學(xué)有1個獨立核算的預(yù)算編制單位,獨立民非組織湖北省荊州中學(xué)教育發(fā)展基金會、獨立民非組織湖北省荊州中學(xué)校友會、獨立法人單位荊州市荊中后勤服務(wù)中心獨立核算,未合并在學(xué)校編制預(yù)算報表。其中:
本級預(yù)算單位1個。由黨委辦公室、學(xué)校辦公室、教務(wù)處、教科處、學(xué)生工作處、總務(wù)處、綜合治理辦公室等7個科室組成。
二級單位3個,分別為:獨立法人單位荊州市荊中后勤服務(wù)中心、獨立民非組織湖北省荊州中學(xué)教育發(fā)展基金會、獨立民非組織湖北省荊州中學(xué)校友會。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況:2022年本年收入總額3514.6萬元,比上年減少2584.94萬元,減少42.38%,主要原因是教育附加費專項撥款指標(biāo)沒有下達。其中:一般公共預(yù)算撥款收入1377.4萬元,比上年減少2709.14萬元,減少66.29%;財政專戶管理資金收入2137.2萬元,比上年增加124.2萬元,增加6.17%。
2.預(yù)算支出情況:2022年本年支出總額3514.6萬元,比上年減少2584.94萬元,減少42.38%。其中:教育支出2993.02萬元,比上年減少2442.56萬元,減少44.94%;社會保障和就業(yè)支出405.88萬元,比上年增加405.88萬元,增加100%;衛(wèi)生健康支出70.1萬元,比上年減少181.37萬元,減少72.12%;住房保障支出45.6萬元,比上年減少366.89萬元,減少88.95%。
支出減少的主要原因:
(1)2022年基本支出比上年減少2584.94萬元,減少42.38%,主要原因是教育附加費專項撥款指標(biāo)沒有下達。
(2)2022年項目支出為0萬元,與上年項目支出無增減變化,主要原因是教育附加費專項撥款指標(biāo)沒有下達。
3.2022年政府性基金預(yù)算支出0萬元,與上年支出無增減變化;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,與上年支出無增減變化;無舉借政府債務(wù)的情況,與上年支出無增減變化。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費0萬元,較上年相比減少415萬元,減少100%,減少主要原因是教育附加費專項撥款指標(biāo)沒有下達。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2022 年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算4萬元,與上年預(yù)算無增減變化。其中:
1.因公出國(境)費0萬元,與上年對比無增減變化情況,主要原因是無公出國(境)人員。
2.公務(wù)接待費1萬元,與上年對比無增減變化情況,主要原因是正常接待支出。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元,與上年對比無增減變化情況,其中:公務(wù)用車購置0萬元,與上年對比無增減變化情況。公務(wù)用車運行維護費3萬元,與上年對比無增減變化情況,主要原因是校車正常維修維護支出。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標(biāo)準(2021 年)》要求,2022 年湖北省荊州中學(xué)編制政府采購預(yù)算0萬元,與上年持平,主要原因是教育附加費專項撥款指標(biāo)沒有下達。其中:貨物類政府采購預(yù)算0萬元,與上年持平;工程類政府采購預(yù)算0萬元,與上年持平;服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元,與上年持平。
2022年,因教育附加費專項撥款指標(biāo)沒有下達,所以面向中小企業(yè)采購預(yù)算0萬元,面向小微企業(yè)采購預(yù)算0萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2022 年湖北省荊州中學(xué)占有房屋面積123939.22平方米。其中:辦公樓面積11462.34平方米(辦公用房面積2845.25平方米),其他112476.88平方米,單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺,單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
八、重點項目預(yù)算績效情況
因教育附加費專項撥款指標(biāo)沒有下達,本年度無重點項目預(yù)算績效情況。
九、其他需要說明的情況
1.對空表的說明
2022年無政府性基金預(yù)算支出,無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況,無項目支出,與上年對比無增減變化情況。
2.對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費用。
3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
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